Фінансовий звіт про використання бюджетних коштів
по КЗО «СЗШ № 49» ДМР
за 2022 рік
№ п/п | Найменування | Кількість | Вартість |
1 | Вода 1,5л. мінеральна столова Бон Буассон негазована ( укриття) шт. | 200 | 3200,00 |
2 | Лопата штикова, совкова, пилка та ножівка | 8 | 2050,00 |
3 | Вода питна негазована 18,9 л. “Царичанська” | 52 | 3329,04 |
4 | Ноутбук Lenovo Chromebook 300e | 5 | 27312,30 |
5 | Лава для сидіння (укриття) | 17 | 38163,30 |
6 | Вогнегасник порошковий ВП-5 (укриття) | 4 | 3400,00 |
7 | Тепловентилятори з керамічним нагрівальним елементом (укриття) шт. | 4 | 15600,00 |
8 | Аптечка (укриття) | 1 | 5462,24 |
9 | Блокноти А4 | 23 | 5419,00 |
10 | Заміна пожежних шаф | 8 | 17072,00 |
Фактичні витрати по КЗО «СЗШ № 49» ДМР
в розрізі кодів економічної класифікації видатків за 2022 р.
КЕКВ | Найменування видатків | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд (субвенція) |
2111 | Заробітна плата | 2213216,00 | | 9924790,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 486907,00 | | 2183454,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | 7650,00 | |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | | 20334,00 | |
2230 | Продукти харчування | 1427354,00 | 23130,00 | |
2271 | Оплата теплопостачання | 712665,00 | | |
2272 | Оплата водопостачання | 25963,00 | | |
2273 | Оплата електроенергії | 336073,00 | | |
2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 9361,00 | | |
2800 | Інші поточні видатки | | 2016,00 | |